Mejora continua al Sistema de Aseguramiento de la Calidad de las auditorías internas

Revista de Ciencias Económicas

View Publication Info
 
 
Field Value
 
Title Mejora continua al Sistema de Aseguramiento de la Calidad de las auditorías internas
Continuous Improvement to the Quality Assurance System of Internal Audits
 
Creator Solano-Cruz, Giovanni
 
Description Esta investigación tiene un enfoque cuantitativo y es tipo descriptivo. Se aplica a los auditores internos y personal técnico colaborador de 22 Unidades de Auditoría Interna gubernamentales, un cuestionario de 44 preguntas dividido en las tres variables que sustentan la investigación:  metodología de las Unidades de Auditoría Interna para el aseguramiento de la calidad;  aplicación del marco normativo y mejoras prácticas; y fortalezas y debilidades de las Unidades de Auditoría Interna. Los resultados muestran que las auditorías internas están conformadas por personal que reúne los requisitos académicos y experiencia; sin embargo, se debe mejorar la calidad del trabajo, implementando recomendaciones como la medición y análisis de los indicadores de gestión, inclusión de auditorías operativas en el plan anual de trabajo, implementación de mejores prácticas mundiales, uso de herramientas tecnológicas, identificación de riesgos, capacitación profesional continua, adopción de un sistema de gestión de la calidad, etc.
This research has a quantitative focus and is descriptive. It was applied to internal auditors and collaborating technical personnel from 22 governmental internal auditing units. This research is comprised of a 44-question questionnaire divided in the three variables that underpin it: the methodology of the internal auditing units for assuring quality; the application of the normative framework and practical improvements; and the strengths and weaknesses of the internal auditing units. The results show that the internal audits are made up of personnel who meet the academic and experience requirements. However, work quality must be improved, by implementing recommendations such as the measurement and analysis of key performance indicators, the inclusion of operational audits in the annual work plan, the implementation of global best practices, the use of technological tools, the identification of risks, the introduction of a quality management system, continuous professional capacity developments, etc.
 
Publisher Universidad de Costa Rica
 
Date 2021-10-20
 
Type info:eu-repo/semantics/article
info:eu-repo/semantics/publishedVersion
 
Format application/pdf
application/epub+zip
audio/mpeg
 
Identifier https://revistas.ucr.ac.cr/index.php/economicas/article/view/41513
10.15517/rce.v39i2.41513
 
Source Revista de Ciencias Económicas; Vol 39 No 2 (2021): Revista de Ciencias Económicas: (July - December); e41513
Revista de Ciencias Económicas; Vol. 39 Núm. 2 (2021): Revista de Ciencias Económicas: (julio - diciembre); e41513
2215-3489
0252-9521
 
Language spa
 
Relation https://revistas.ucr.ac.cr/index.php/economicas/article/view/41513/48454
https://revistas.ucr.ac.cr/index.php/economicas/article/view/41513/48455
https://revistas.ucr.ac.cr/index.php/economicas/article/view/41513/48456
/*ref*/Asamblea Legislativa de la República de Costa Rica. (07 de setiembre de 1994). Ley 7428: Ley Orgánica de la Contraloría General de la República. La Gaceta, N.º 210. http://www.pgrweb.go.cr/scij/Busqueda/Normativa/Normas/nrm_texto_completo.aspx?param2=NRTC&nValor1=1&nValor2=21629&strTipM=TC Asamblea Legislativa de la República de Costa Rica. (31 de julio de 2002). Ley 8292: Ley General de Control Interno. La Gaceta, N.º 169. http://www.pgrweb.go.cr/scij/Busqueda/Normativa/Normas/nrm_texto_completo.aspx?param1=NRTC&nValor1=1&nValor2=49185&nValor3=52569&strTipM=TC Bustamante Sánchez, C. (2014). Diseño de un plan de auditoría de gestión basada en riesgos para mejorar los procesos productivos de la empresa azucarera agroindustrial POMALCA S.A.A de la ciudad de Chilayo-2014 [Tesis para optar el título de Contador Público, Universidad Católica de Toribio de Mogrovejo]. Repositorio de tesis USAT.. http://hdl.handle.net/20.500.12423/187 Castro López, C. R., Martínez de Torres, A. M. & Torres Gómez, R. A. (2015). Aseguramiento de la calidad del trabajo de auditoría factor relevante para la continuidad y progreso de las firmas de auditoría [Tesis de Licenciatura, Universidad de El Salvador]. Repositorio Institucional de la Universidad de El Salvador. http://ri.ues.edu.sv/id/eprint/8456/ Chavarría Barrantes, R., Collado Menéndez, H. & Solano Cruz, G. (1997). Guía de auditoría para proyectos de inversión ejecutados por entidades beneficiarias de asistencia financiera [Tesis de Licenciatura, Universidad de Costa Rica], San José, Costa Rica. Contraloría General de la República. (2004). Manual de normas para el ejercicio de la auditoría interna en el sector público M-1-2004-CO-DDI [derogado mediante resolución N° R-DC-119 del 16-12-2009. San José, Costa Rica]. La Gaceta N° 246 del 16 de diciembre de 2004. Contraloría General de la República. (2007). Directrices para la Autoevaluación Anual de calidad de las Auditorías Internas del Sector Público (D-2-2007-CO-DFOE) [Resolución R-CO-15-2007]. Recuperado de http://www.pgrweb.go.cr/scij/Busqueda/Normativa/Normas/nrm_texto_completo.aspx?param1=NRTC&nValor1=1&nValor2=59714&nValor3=66768&strTipM=TC Contraloría General de la República. (2008). Resolución R-CO-33-2008. Directrices para la autoevaluación anual y la evaluación externa de calidad de las auditorías internas del Sector Público, D-2-2008-CO-DFOE del 11 de julio de 2008. La Gaceta, N.º 147. http://www.pgrweb.go.cr/scij/Busqueda/Normativa/Normas/nrm_texto_completo.aspx?param1=NRTC&nValor1=1&nValor2=63650&nValor3=73302&strTipM=TC Contraloría General de la República. (2010). Resolución R-DC-119-2009. Normas para el ejercicio de la Auditoría Interna en el Sector Público. La Gaceta, N.º 28. Contraloría General de la República. (2014). Resolución R-DC-64-2014. Normas Generales de Auditoría para el Sector Público (NGASP). La Gaceta, N.º 184. Contraloría General de la República. (2018a). Resolución R-CO-83-2018. Lineamientos sobre gestiones que involucran a la auditoría interna presentadas ante la Contraloría General de la República. La Gaceta. N.º 146. https://www.pgrweb.go.cr/scij/Busqueda/Normativa/Normas/nrm_texto_completo.aspx?param1=NRTC&nValor1=1&nValor2=86990&nValor3=113136&strTipM=TC Contraloría General de la República. (2018b). Memoria Anual 2017. https://www.cgr.go.cr/03-documentos/publicaciones/memoria-anual/memoria-anual.html Contraloría General de la República. (2018c). Manual de referencia para Auditorías Internas (MARPAI). San José, Costa Rica. Hernández Sampieri, R., Fernández Collado, C. y Baptista Lucio, M. (2014). Metodología de la investigación (6° ed.). McGraw Hill / Interamericana Editores. Instituto de Auditores Internos. (2015). Auditoría Continua: Coordinar Auditoría Continua y Monitoreo para proveer Aseguramiento Continuo. https://docplayer.es/35418047-Auditoria-continua-coordinar-auditoria-continua-y-monitoreo-para-proveer-aseguramiento-continuo.html Instituto de Auditores Internos. (2017). Normas Internacionales para el Ejercicio Profesional de la Auditoría Interna. https://na.theiia.org/translations/PublicDocuments/IPPF-Standards-2017-Spanish.pdf Instituto de Auditores Internos de Argentina y Federación Latinoamericana de Auditores Internos. (2017). Auditoría de Alto Vuelo. XXII Congreso Latinoamericano de Auditores Internos (CLAI 2017). Buenos Aires, Argentina. Instituto de Auditores Internos de Brasil y Federación Latinoamericana de Auditores Internos. (2018). XXIII Congreso Latinoamericano de Auditoría Interna (CLAI 2018). Foz de Iguazú, Brasil. Instituto de Auditores Internos de Chile A.G. y Federación Latinoamericana de Auditores Internos. (2015). Auditoría Interna: El Nuevo Pilar de la Alta Dirección. XX Congreso Latinoamericano de Auditores Internos (CLA 2015). Santiago de Chile. Instituto de Auditores Internos de Costa Rica. (2014). FODA Departamento de Auditoría Interna. Recuperado de https://studylib.es/doc/7746952/foda-departamento-de-auditor%C3%ADa-interna Instituto de Auditores Internos de España. (2017). Marco Internacional para la Práctica Profesional de la Auditoría Interna [Guías de implementación Capítulo V]. Recuperado de https://auditoresinternos.es/uploads/media_items/marco-2017-guias-de-implementacion.original.pdf Instituto de Normas Técnicas de Costa Rica (INTECO). (2015). Sistemas de gestión de la calidad. Requisitos (5° ed.). INTECO. Martínez Fallas, L. (2015). Implementación de la Auditoría Continua automatizada mediante el uso de las herramientas tecnológicas caseware idea y caseware monitor [Tesis de Maestría, Universidad de Costa Rica], San José, Costa Rica. Mendívil Escalante, V. M. (2010). Elementos de Auditoría (6° ed.). Editorial Cengage Learning. Organización Internacional de Entidades Fiscalizadoras Superiores. (2008). Normas Internacionales de las Entidades Fiscalizadoras Superiores (ISSAI) N°40 Control de Calidad para la EFS. INTOSAI. Paredes Soldevilla, J. (2014). Auditoría I. Centro de Aplicación Editorial Imprenta Unión de la Universidad Peruana Unión. Pedwar Castillo, L. (2015). Auditoría Continua Tendencia Global de la Auditoría Interna. https://docplayer.es/44247233-Auditoria-continua-tendencia-global-de-la-auditoria-interna.html Pugliese, W. (mayo de 2017). Auditoría continua como soporte para los indicadores claves de riesgos, controles y procesos (KRI, KCI, KPI) [Memorias del congreso]. XXI Congreso Latinoamericano de Auditoría Interna y Evaluación de Riesgos (CLAIN), San José, Costa Rica. http://felaban.s3-website-us-west-2.amazonaws.com/memorias/archivo20170530173852PM.pdf Sandoval Morales, H. (2012). Introducción a la auditoría. Red Tercer Milenio. http://www.aliat.org.mx/BibliotecasDigitales/economico_administrativo/Introduccion_a_la_auditoria.pdf
 
Rights Derechos de autor 2021 Giovanni Solano-Cruz
https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/cr/
 

Contact Us

The PKP Index is an initiative of the Public Knowledge Project.

For PKP Publishing Services please use the PKP|PS contact form.

For support with PKP software we encourage users to consult our wiki for documentation and search our support forums.

For any other correspondence feel free to contact us using the PKP contact form.

Find Us

Twitter

Copyright © 2015-2018 Simon Fraser University Library